Ошибка 1 в декларации по НДС: причины, исправление и сроки подачи уточнённой декларации

Legium.pro Обновлено: 02.10.2026
Ошибка 1 в декларации по НДС: причины, исправление и сроки подачи уточнённой декларации
Эту работу можно не делать руками Подготовим «Декларация по НДС» за 2 минуты — быстрее, чем вы дочитаете эту статью Бесплатно Без регистрации Результат в статье Реквизиты по ИНН — сами

Ошибка 1 в декларации по НДС означает некорректное заполнение титульного листа документа. Налоговая инспекция примет отчет только в том случае, если данные этого листа полностью соответствуют установленному формату и порядку заполнения.

Если титульный лист исправлен в течение пятидневного срока, штраф за ошибку 1 обычно не начисляется, что позволяет избежать дополнительных расходов.

Попробуйте прямо в статье

ИИ заполнит расчёт по вашим цифрам — прямо здесь, бесплатно.

Взять готовый пример:

Печатать не обязательно: нажмите пример — ИИ соберёт результат на нём.

Ошибка 1 в декларации по НДС: причины и как исправить

Основной причиной ошибки 1 является некорректное заполнение полей титульного листа. Инспекторы ФНС отклоняют документ, если данные в нем не соответствуют формату, требуемому для данной налоговой декларации.

В программах 1С эта ошибка часто возникает из-за пустого или неверно заполненного поля «Код налоговой инспекции». Система может либо не подставить код автоматически, либо использовать устаревшие реквизиты организации. Чтобы устранить проблему, необходимо проверить актуальность данных в карточке организации и настройках учетной политики.

Для исправления следует провести сверку формата титульного листа с требованиями ФНС. Проверьте правильность указания ИНН, КПП, ОГРН и периода, за который подается отчетность. После корректировки всех полей декларацию необходимо сформировать заново и произвести повторную загрузку в систему подачи.

Чтобы минимизировать риск технических сбоев при заполнении, можно использовать сервис Декларация по НДС, где реквизиты подставляются автоматически по ИНН. Если проблема возникла на этапе формирования файла, изучите, как устраняется техническая ошибка в декларации по НДС: как исправить и избежать штрафов.

Не читать, а сделать

ИИ соберёт это под вашу ситуацию прямо в статье — по готовому примеру, без регистрации.

Попробовать на примере →

Ошибка 5, 4-20 и 6 в декларации по НДС: что это и как действовать

Данные коды ошибок не раскрыты в официальных источниках ФНС, однако на практике они обычно связаны с разделами расчетов. Если вы получили уведомление с такими кодами, в первую очередь необходимо сверить суммы в разделах 8–12 с данными вашего бухгалтерского и налогового учета.

Особое внимание уделите проверке соответствия кодов операций и реквизитов контрагентов. Неверно указанный код вида операции в разделах 8–12 (согласно приказу ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-3/136@) может привести к отклонению декларации или возникновению «разрывов» по НДС.

При обнаружении расхождений или технических неточностей необходимо подготовить уточненную декларацию. Сделать это нужно в пятидневный срок с момента получения требования от ИФНС. Если вы столкнулись с другими кодами, например, ошибка в декларации по НДС 4 19: причины, исправление и сроки подачи поможет разобраться в алгоритме действий.

Сроки и порядок подачи уточнённой декларации после обнаружения ошибок

Порядок внесения изменений в налоговую отчетность регулируется ст. 81 НК РФ. Если налогоплательщик согласен с претензиями ИФНС, которые привели к занижению суммы налога или выявлению ошибок, уточненную декларацию необходимо сдать не позднее 5 рабочих дней после получения соответствующего требования.

Для исправления используется та же форма декларации, что и при первичной подаче. В документе ставится пометка «Уточненная», а в соответствующих полях указываются исправленные данные. При этом важно учитывать, что подача уточненки с суммой к доплате при отсутствии достаточного положительного сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) может вызвать дополнительные вопросы со стороны инспекции.

Отправка документа осуществляется через личный кабинет налогоплательщика (ЛКНФ) или систему электронного документооборота (СЭД) в зависимости от статуса и технических возможностей организации. Чтобы избежать повторных уведомлений, рекомендуется изучить материал Ошибка в декларации по НДС: как быстро исправить и избежать штрафов.

Частые вопросы

Как исправить ошибку 1 в декларации по НДС?

Необходимо проверить титульный лист на соответствие формату ФНС, особенно поле «Код налоговой инспекции». После корректировки реквизитов декларацию нужно переформировать и отправить повторно.

Что означает ошибка 5 в декларации по НДС?

Официальная расшифровка кода 5 отсутствует, но чаще всего она связана с ошибками в разделах расчетов. Рекомендуется сверить данные в разделах 8–12 с учетными записями.

Можно ли подать уточнённую декларацию в пятидневный срок?

Да, согласно ст. 81 НК РФ, если налогоплательщик признает ошибку или недоимку, уточненная декларация подается в течение 5 рабочих дней с даты получения требования.

Какие штрафы предусмотрены за ошибку 1?

Конкретные размеры штрафов в источниках не указаны, однако при исправлении титульного листа в течение пяти дней после уведомления штраф обычно не начисляется.

Где найти коды операций для ошибки 8?

Коды видов операций для разделов 8–12 утверждены приказом ФНС России от 14.03.2016 №ММВ-7-3/136@.

Информация носит справочный характер. Для принятия окончательных решений по налоговому учету и отчетности рекомендуется проконсультироваться с профильным специалистом или обратиться за официальными разъяснениями в ФНС.

Legium.pro

Почему это проще сделать здесь

Подготовим «Декларация по НДС» — а вот что вы получаете вместе с этим.

Реквизиты сами

Вводите ИНН — название, адрес, КПП, ОГРН и банковские данные подставятся из ЕГРЮЛ. Ошибиться в реквизитах негде.

Проверка перед сдачей

ИИ смотрит документ до отправки: пустые обязательные поля, суммы, которые не сходятся, неверные коды.

Подпись без принтера

Готовый файл подписывается онлайн и уходит контрагенту по ссылке — юридическая сила по 63-ФЗ, ст. 160 ГК.

Всё лежит в одном месте

Документ остаётся в архиве компании: со сроками, статусом подписания и историей изменений.

Сделать это в Legium.pro →

Legium.pro

Не делать это руками

Подготовим «Декларация по НДС».

  • Код на почту — вместо пароля
  • Реквизиты подставятся по ИНН
  • Карта не нужна

Нужен готовый документ?

Этот документ можно заполнить онлайн — реквизиты подставятся по ИНН.

Подготовить: Декларация по НДС Сначала посмотреть страницу услуги

Похожие статьи

Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.