Как исправить неверный код операции в декларации по НДС
Если в книге продаж указан неверный код операции и эта ошибка попала в декларацию по НДС, вам необходимо скорректировать данные и подать уточнённую декларацию, объяснив причину исправления.
Что произошло
Организация внесла в книгу продаж код операции, который не соответствует действительности. При заполнении декларации по НДС эти сведения автоматически попали в налоговую форму, и налоговый орган обнаружил несоответствие.
Кого касается
Ошибка может возникнуть у индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью и самозанятых, которые обязаны вести книгу продаж и подавать декларацию по НДС.
Что делать
- Проверьте запись в книге продаж и уточните правильный код операции согласно классификатору ОКВЭД/КТУ.
- Составьте уточнённую декларацию по НДС, заменив неверный код на правильный.
- В приложении к уточнённой декларации укажите пояснение: «Исправление неверного кода операции, указанный в первоначальной декларации, был ошибочным».
- Подайте уточнённую декларацию в электронный кабинет налогоплательщика в ответ на запрос налогового органа. Делайте это в течение срока, указанного в запросе, либо как можно быстрее, если срок не указан.
- Сохраните документы, подтверждающие правильный код операции (договор, акт выполненных работ), на случай последующей проверки.
Источник: Клерк.ру
Проверить свою отчётность. Начать в Legium — без установки программ и звонков.
Legium.pro
Не делать это руками
Подготовим отчёт и проверим перед сдачей, а ИИ возьмёт на себя направление «Отчётность и налоги».
- Код на почту — вместо пароля
- Реквизиты подставятся по ИНН
- Карта не нужна
Ещё в ленте
Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.