Как исправить неверный код операции в декларации по НДС

Если в книге продаж указан неверный код операции и эта ошибка попала в декларацию по НДС, вам необходимо скорректировать данные и подать уточнённую декларацию, объяснив причину исправления.

Что произошло

Организация внесла в книгу продаж код операции, который не соответствует действительности. При заполнении декларации по НДС эти сведения автоматически попали в налоговую форму, и налоговый орган обнаружил несоответствие.

Кого касается

Ошибка может возникнуть у индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью и самозанятых, которые обязаны вести книгу продаж и подавать декларацию по НДС.

Что делать

  1. Проверьте запись в книге продаж и уточните правильный код операции согласно классификатору ОКВЭД/КТУ.
  2. Составьте уточнённую декларацию по НДС, заменив неверный код на правильный.
  3. В приложении к уточнённой декларации укажите пояснение: «Исправление неверного кода операции, указанный в первоначальной декларации, был ошибочным».
  4. Подайте уточнённую декларацию в электронный кабинет налогоплательщика в ответ на запрос налогового органа. Делайте это в течение срока, указанного в запросе, либо как можно быстрее, если срок не указан.
  5. Сохраните документы, подтверждающие правильный код операции (договор, акт выполненных работ), на случай последующей проверки.

Источник: Клерк.ру

Проверить свою отчётность. Начать в Legium — без установки программ и звонков.

Legium.pro

Не делать это руками

Подготовим отчёт и проверим перед сдачей, а ИИ возьмёт на себя направление «Отчётность и налоги».

  • Код на почту — вместо пароля
  • Реквизиты подставятся по ИНН
  • Карта не нужна

Ещё в ленте

Информация на данной странице носит справочный характер и не является индивидуальной консультацией. Для решения конкретных вопросов обратитесь к квалифицированному бухгалтеру или налоговому консультанту. Legium.pro не несёт ответственности за решения, принятые на основе данных материалов.

AI Консультант Legium онлайн